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增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

前沿拓展:

增值稅申報

一、正面回答
網(wǎng)上增值稅申報流程如下:
1、進(jìn)項稅的認(rèn)證期限;
2、銷項稅的抄稅期限;
3、網(wǎng)上申報的期限;
4、生產(chǎn)企業(yè)免抵退報表的報送;
5、月度所得稅的申報期限;
6、年度所得稅的申報期限。
二、分析詳情
增值稅網(wǎng)上申報步驟如下:
1、**作路徑:辦稅桌面–我要辦稅–稅費(fèi)申報及繳納–按期應(yīng)申報–增值稅適用于一般納稅人在線申報;
2、點擊增值稅在線申報–進(jìn)入在線申報界面;
3、進(jìn)入**匯總界面后,系統(tǒng)自動獲取當(dāng)期所有的進(jìn)銷項**數(shù)據(jù),納稅人可在**匯總頁面,核對當(dāng)期**數(shù)據(jù);
4、在選擇出口企業(yè)類型選項的時候,選擇是否為出口企業(yè)或者出口企業(yè)的類型;
5、當(dāng)期**數(shù)據(jù)系統(tǒng)未采集完整,或出于慎考慮希望重新采集**,可點擊**匯總界面的一鍵讀取按鈕,系統(tǒng)將重新采集企業(yè)當(dāng)期的全部**數(shù)據(jù)并按不同票種,不同稅率進(jìn)行展示,讀取完成之后,點擊確定即可。
三、增值稅怎么算
增值稅的計算方法如下:
1、小規(guī)模納稅人:當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期不含稅銷售收入總額x3%(增值稅征收率);
2、
一般納稅人:應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額,銷項稅額=不含稅銷售收入x17%;
3、不含稅銷售收入=含稅銷售收入÷(1+17%)。


前天瀏覽問答題的時候,看到有人提問:如何申報增值稅?

我想這大概是位會計小白。

作為老會計,我希望能給她提供點幫助。下面就按填報步驟演示演示一下吧。

1、登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局;在導(dǎo)航欄找到“我要辦稅”和“稅費(fèi)申報及繳納”;參看下圖紅圈:

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

2、進(jìn)入“稅費(fèi)申報及繳納”選項后,在左側(cè)導(dǎo)航欄找到“按期應(yīng)申報”,然后在右邊選擇增值稅填寫申報表,如下圖中紅圈所示:

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

3、進(jìn)入申報頁面后,會出現(xiàn)一個提示對話框:請選擇申報方式。具體選擇哪種申報方式,根據(jù)自己的實際情況而定。現(xiàn)在以一表申報方式為例進(jìn)行講解。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

4、選擇一表申報前,需要在增值稅**綜合服務(wù)平臺進(jìn)行進(jìn)項**的勾選認(rèn)證,以及開票系統(tǒng)的**也要上傳。如果這些工作都做完了,就可以點擊右上角的“一鍵讀取”,這時進(jìn)項稅額和銷項稅額等數(shù)據(jù)就會被讀取過來。然后點擊“下一步”即可。如下圖所示:

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

5、申報表選擇,這個根據(jù)自己公司的實際情況選擇。然后點擊“下一步”。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

6、這時就打開了申報表列表。如圖:

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

7、點開報表列表中第二份表《申報表附列資料表一》(本期銷售情況明細(xì)),根據(jù)實際情況來填表就可以了。這個表要根據(jù)不同的稅率,同時還要根據(jù)開具的專票和普票以及未開票銷售額和稅額分別填到不同的行和列。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

8、填寫附表二,即本期進(jìn)項稅額明細(xì)。

在本表第一欄不用填,直接在第二欄填數(shù):本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這個根據(jù)認(rèn)證平臺的統(tǒng)計表來填就行了。8b欄次也不需要填,是從后面的表中自動取數(shù)的。

第四項,即第十欄,根據(jù)當(dāng)期旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證填寫,也就是當(dāng)期員工乘飛機(jī)、火車取得的扣稅憑證來填報。

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,也根據(jù)本公司的實際情況,結(jié)合左側(cè)的項目來填報,如果沒有就不用填。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

9、附表三,大多企業(yè)不用填。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

10、打開附表四的時候會出現(xiàn)一個提示對話框,提示你本期可以加計抵減的稅額,并將其填列在本期發(fā)生額欄中,如果上期有留底,會自動將數(shù)據(jù)帶到期初余額欄內(nèi)。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

11、接下來開始《填報增值稅減免稅申報明細(xì)表》。如果本公司有減稅或者免稅的情況,可以根據(jù)企業(yè)的實際情況來填報。點開綠色圈內(nèi)的選項,從中選擇和本企業(yè)相符的選項即可。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

12、《其他扣稅憑證明細(xì)表》:這張表主要是填報橋、閘通行費(fèi)和國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的金額和稅額。這個可以根據(jù)當(dāng)期帳內(nèi)實際數(shù)據(jù)填報。

橋、閘通行費(fèi)的金額和稅額的計算比較簡單:不含稅金額=票面金額/1.05;稅額=不含稅金額*0.05;

火車和飛機(jī)的不含稅金額=票面金額/1.09;稅額=不含稅金額*0.09

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

13、以上所有的表都填報完后,打開第一張表即主表,與賬面的數(shù)據(jù)核對是否有差異,同時也要檢查各表之間的邏輯關(guān)系對不對,如果不對,左邊列表中會出現(xiàn)提示。

填表的時候務(wù)必細(xì)心,不要填錯行或列,因為每張附表的數(shù)據(jù)最終都是要帶入主表,自動計算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額。檢查無誤后,點擊上面的申報即可。

增值稅申報(增值稅申報比對不通過的原因)

14、如果在開始填報的時候選擇了一表申報,當(dāng)你點擊申報后會出現(xiàn)提示窗口:附加稅隨增值稅一并申報。

拓展知識:

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