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個(gè)人所得稅是怎么算的(個(gè)人所得稅怎么算的計(jì)算公式)

前沿拓展:

個(gè)人所得稅是怎么算的

 一、分紅的個(gè)人所得稅怎么算

  根據(jù)《個(gè)人所得稅法》一般來說企業(yè)的稅后利潤應(yīng)當(dāng)分配給股東。而股東取得的利息、股息、紅利所得也應(yīng)該征收個(gè)人所得稅。

  股東分紅繳稅計(jì)算方法:

  (1)個(gè)人股穩(wěn)士另六之督局東按照應(yīng)得紅利的地說米冷才月露思20%繳納個(gè)人所得現(xiàn)長張稅。

  (2)從上市公司得到的分紅可以減半繳納征稅。

  (3)外國人取得的紅利無論是否為上市公司,都不需要繳稅。

  (4)居振克職山判鋼條民企業(yè)從其他居民企業(yè)取得的投資分紅收益為免交稅收。

  (5)境外非居民企業(yè)股東完啊居從**居民企業(yè)取得2008年名燈情言意甚行提及以后的股息,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

勢滑胞相裝站總京  二、公司股權(quán)分紅怎么規(guī)定

  公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅引作未養(yǎng)后利潤,有限責(zé)任公司依照本法第三十五條的規(guī)定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

  《公司法》第一婷觀仍洋困天進(jìn)督來高率百六十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依胡打日代未照前款規(guī)定提取法九列可程械婷銀樹間定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

  公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會或者晶衣倍病合面手事孔效遠(yuǎn)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

  公司彌親受指本號斯念補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,有限責(zé)任公司依照本法第三十五條的規(guī)定分配;答握風(fēng)握振股份有限公司按照股東持有載先殖置的股份比例分配,但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。


現(xiàn)在的上班族每年都會趕在6月30日(個(gè)稅申報(bào)截止日期)之前進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。今天6月份的時(shí)候,我磨磨蹭蹭地在最后一天進(jìn)行了辦稅,為啥?因?yàn)槲乙a(bǔ)繳。我知道躲不掉,也不會躲,違法的事情還是不會做的,只是在規(guī)則內(nèi)能拖一段時(shí)間就拖一段時(shí)間,其實(shí)補(bǔ)繳也沒有多少錢,可就是想拖,我這該**的摳門+拖延癥。

按理說,我們上班族正常上班,公司會幫我們繳納五險(xiǎn)一金的(五險(xiǎn)一金自己繳納一部分,公司繳納一部分,自己繳納的會自動從我們的工資中扣除),也會幫我們每月進(jìn)行申報(bào)繳納個(gè)人所得稅的,我不應(yīng)該補(bǔ)繳才是呀,而且自己進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,還有400元的減免額度(也就是說如果需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅,但是差額不超過400元,我們是不用繳納的,國家直接給我們減免了)。

所以當(dāng)時(shí),我看到自己需要補(bǔ)繳的時(shí)候是很詫異的,在想會不會是弄錯(cuò)的。但是當(dāng)時(shí)工作又忙,只好先補(bǔ)繳了,今天晚上有時(shí)間專門研究了下,對照自己的近兩年的繳稅記錄,才明白原因。

個(gè)人所得稅是怎么算的(個(gè)人所得稅怎么算的計(jì)算公式)

個(gè)人所得稅稅率表

上面是個(gè)人所得稅稅率表(適用于年度計(jì)算,和個(gè)稅申報(bào)的計(jì)算規(guī)則一致)

計(jì)算個(gè)人年度所得稅:

1、應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 – 速算扣除數(shù)

2、應(yīng)納稅所得額 = 年度收入額 – 準(zhǔn)予扣除額

3、準(zhǔn)予扣除額 = 基本扣除費(fèi)用60000元 + 專項(xiàng)扣除 + 專項(xiàng)附加扣除 + 依法確定的其他扣除

我們分析下上面的公式:

上面的“應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額”就是我們應(yīng)該交的稅了,它是看你的“應(yīng)納稅所得額”是在上面表的哪個(gè)區(qū)間內(nèi),然后根據(jù)公式1就可以算出來了。

年度收入額”就是我們的工資、年終獎金,加班工資啥的所有匯總起來。

準(zhǔn)予扣除額”就是國家考慮到個(gè)人收入不平衡,給我們減免一部分,相當(dāng)于給的福利。其中“基本扣除費(fèi)用60000元”的6萬元換算到每個(gè)月就是5千元,簡單講也就是說月收入低于5千的上班族就不用交稅了。(我大學(xué)剛畢業(yè)的那段時(shí)間就沒交過個(gè)人所得稅,沒資格交,看到公司的其他同事交稅露出的羨慕、佩服的眼光,畢竟只有賺得多的人才有資格繳稅呢)

專項(xiàng)扣除”也是國家讓我減輕負(fù)擔(dān)推出來的政策,一共有6大項(xiàng)(1、子女的教育; 2、贍養(yǎng)老人; 3、繼續(xù)教育; 4、大病醫(yī)療; 5、租房租金; 6、買房貸款利息;)我這邊目前只有租房租金,每個(gè)地方減免的程度不一樣,上海這邊的是每個(gè)月減免1500元,一年是18000元。大家可以對照下面的截圖看下自己可以減免多少。

個(gè)人所得稅是怎么算的(個(gè)人所得稅怎么算的計(jì)算公式)

專項(xiàng)扣除有哪些

至于“專項(xiàng)附加扣除”,大家有興趣的話可以自己上網(wǎng)搜索看看。(滾動截屏太大了,上傳不了,就不上傳了)

個(gè)人所得稅是怎么算的(個(gè)人所得稅怎么算的計(jì)算公式)

上面的文字很多,舉個(gè)例子:

假如小明一個(gè)月工資1萬,只有工資收入,公司繳納五險(xiǎn)一金,其中個(gè)人繳納部分為:醫(yī)療保險(xiǎn)200元(2%),養(yǎng)老保險(xiǎn)800元(8%),失業(yè)保險(xiǎn)50元(0.5%),公積金700元(7%)。也就是說小明每個(gè)月五險(xiǎn)一金個(gè)人繳納固定為1750元,一年21000元,這21000元就是上面的“依法確定的其他扣除”。

假設(shè)小明在上海租房,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除只有“租房租金”的扣除,一年18000元,

那小明的“準(zhǔn)予扣除額” = 基本扣除費(fèi)用60000元 + 18000元(專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除)+ 21000元(依法確定的其他扣除),也就是99000元

小明的“應(yīng)納稅所得額” = 12 x 10000元 – 99000元,也就是 21000元,

小明的“應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額” = 21000元 x 3%(適用稅率) – 0元(速算扣除數(shù)),也就是630元。

小明一個(gè)月工資1萬塊錢,一年繳稅630元。

如果小明一個(gè)月工資1萬5千元,同樣計(jì)算如下:

應(yīng)納稅所得額:15000元 x 12 – 60000元 – 18000元 – 15000元 x 17.5% x 12 = 70500元

應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額:70500元 x 10%(適用稅率) – 2520元(速算扣除數(shù))= 4530元

如果小明一個(gè)月工資3萬千元,同樣計(jì)算如下:

應(yīng)納稅所得額:30000元 x 12 – 60000元 – 18000元 – 30000元 x 17.5% x 12 = 219000元

應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額:219000元 x 20%(適用稅率) – 16920元(速算扣除數(shù))= 26880元

……

掙得越多,繳的稅就越多,這也是一種公平,大家一起實(shí)現(xiàn)共同富裕。

拓展知識:

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