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個(gè)人所得稅重報(bào)(個(gè)人所得稅報(bào)重了可以更改嗎)

21年所得稅年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該調(diào)增的漏報(bào)了,22年怎么處理?

需要按照實(shí)際情況而定,無法簡(jiǎn)單回答是調(diào)增還是不調(diào)增。
首先需要明確的結(jié)論是應(yīng)該根據(jù)漏報(bào)的具體情況來決定是否調(diào)增,不能一概而論。
針對(duì)這個(gè)問題,主要原因是未及時(shí)報(bào)備相關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用信息,導(dǎo)致漏報(bào)情況發(fā)生。
如果內(nèi)容屬實(shí),應(yīng)該及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)增。
但是,具體方案需要參考當(dāng)?shù)氐亩愂照叻ㄒ?guī)以及相關(guān)的稅收監(jiān)管措施,進(jìn)行全面的考量和調(diào)研。
還需要看是否符合調(diào)增的條件,是否有必要調(diào)整等問題。
因此,需要根據(jù)各個(gè)方面的因素進(jìn)行綜合評(píng)估和判斷。
如果有不確定的情況,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)人員的意見,以確保稅務(wù)申報(bào)的合法性和準(zhǔn)確性。

所得稅季報(bào)的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?

這情況是已經(jīng)申報(bào),還未扣款。那就到辦稅服務(wù)廳更正申報(bào)。企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,比對(duì)季度預(yù)繳的稅額,多退少補(bǔ)。

按季度預(yù)交稅款,年底是算總的匯繳清算;申報(bào)若沒有成功,未提交退出即可。

企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的處理方法有:

1、在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)的,且未清繳稅款的。可以重新申報(bào);

2、過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。

擴(kuò)展資料:

從稅務(wù)管理部門的角度來說,必須要建立比較健全的納稅人自行申報(bào)管理制度,這個(gè)自行申報(bào)的管理制度是由稅務(wù)機(jī)關(guān)或是主管部門進(jìn)行批準(zhǔn)。

對(duì)于納稅人或是扣繳義務(wù)人來說,可以采取不同的方式來進(jìn)行申請(qǐng)以及上報(bào),大多可以采用郵寄或是數(shù)據(jù)電文的方式來進(jìn)行辦理相應(yīng)的納稅申報(bào)管理。通過報(bào)送或是代扣代繳,或是代收代繳等不同的方式來進(jìn)行稅款的上報(bào)工作。

除此以外,**……

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